Les missions du poste
Vos missions
- Saisir les factures et les avoirs.
- Contrôler la conformité entre la facture et la réception, les conditions de règlement, les coordonnées bancaires et l'imputation comptable.
- Envoyer les factures non réceptionnées aux services concernés.
- Classer les factures en attente de réception et de règlement.
- Gérer les échéances de règlement.
- Préparer et générer le fichier des règlements.
- Envoyer le fichier des règlements à la banque.
- Suivre les relances fournisseurs.
- Lettrer et analyser les comptes fournisseurs.
- Bloquer les règlements et assurer le suivi des litiges.
- Payer et suivre les acomptes.
- Comptabiliser et payer les notes de frais (NDF).
Le profil recherché
- Vous possédez un diplôme de niveau Bac +2 / BTS en comptabilité.
- Vous justifiez de 3 à 5 ans d'expérience sur un poste similaire en comptabilité fournisseurs.
- Vous maîtrisez les systèmes d'information et les ERP, avec une préférence idéale pour l'outil Sage X3.
- Vous faites preuve de rigueur, d'organisation et d'un excellent sens du relationnel pour interagir avec les fournisseurs et les services internes.
Compétences requises
- Sens du relationnel
- Notes de frais
- Facturation
- Système d'information